甘肃快三开奖结果|甘肃快三500期走势
中共北海市紀律檢查委員會    北海市監察委員會主辦
當前位置:  首頁   >  信息公開

北海市紀檢監察部門2019年部門預算

發布日期:2019-02-18 17:04     [字體大小: ]     打印文章
分享到:

  北海市紀檢監察部門2019年部門預算

  目錄

  第一部分:北海市紀檢監察部門概況

  、主要職能

  二、機構設置情況

  第二部分:北海市紀檢監察部門2019年部門預算報表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、項目支出績效目標表

  十、部門整體支出績效目標表

  第三部分:北海市紀檢監察部門2019年部門預算情況說明

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:北海市紀檢監察部門概況

  、主要職能

  根據《北海市機構編制委員會關于設立北海市監察委員會機關等事項的通知》(北編[2018]4號)要求,于2018年3月設立北海市監察委員會,撤消北海市監察局,將其職能整合至市監察委員會,主要職能有以下幾點:

  (一)主管全市黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央、中央紀委、自治區黨委、自治區紀委、北海市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,重點檢查監督縣處級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風等方面的問題,協助市委抓好黨風廉政建設和反腐敗斗爭。

  (二)負責檢查并處理市委和市人民政府各部門、縣(區)黨的組織和市委管理的黨員干部違反黨的章程及黨內法規的案件或其他重要、復雜案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。

  (三)負責對公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。負責對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。負責依據相關法律對違法的公職人員作出政務處分決定;對在行駛職權中存在的問題提出監察意見;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送檢察機關進行公訴。

  (四)負責作出關于維護黨紀的決定。制定黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律方針、政策的宣傳工作和對黨員進行遵守紀律的教育工作;組織和指導全市紀檢、監委系統干部的培訓工作。

  (五)承辦市委、市人民政府和自治區紀委、監察委交辦的其他事項。

  (六)根據經濟社會發展不同時期的工作重點,修訂和完善績效考評指標和考評辦法;審定考評對象根據職能任務和工作要求制定的年度績效計劃;督促考評對象績效目標完成情況,提出改進意見和建議,對縣(區)和市直屬機關進行年度績效考評工作。

  (七)負責反腐倡廉建設電化教育工作;編輯制作反腐倡廉專題教育教材;建立、管理紀檢監察機關內部網站、互聯網站,開展反腐倡廉網絡宣傳工作;負責紀檢監察網上舉報信息收集,反腐倡廉網絡輿情信息監控、收集、研判和處置工作。

  (八)負責我市績效管理研究、綜合考評、社會評價和績效評估的日常具體工作;承擔綜合績效考評數據的采集、統計、分析和績效信息平臺建設與管理。

  二、機構設置情況

  北海市紀檢監察部門共有直屬單位4個。其中行政單位2個,全額撥款事業單位2個。行政單位是市紀委(監察委)、市績效考評領導小組辦公室。全額撥款事業單位是市紀檢監察信息中心、市績效評估中心。

  市紀委(監察委)機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究法規室、黨風政風監督室、信訪室、案管室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、審理室、干部監督室、技術監察室共17個職能部室。

  市紀委(監察委)機關人員編制74名(含工勤編7名編制數),派駐(出)機構23個,編制123名,共197名編制,現在編在職人員109人,其中:公務員104人,工勤人員5人。

  市績效考評領導小組辦公室編制人數5人,編制內在職實有人數4人。

  市紀檢監察信息中心編制人數3人,編制內在職實有人數3人。

  市績效評估中心編制人數6人,編制內在職實有人數4人。

  第二部分:北海市紀檢監察部門2019年部門預算報表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、項目支出績效目標表

  十、部門整體支出績效目標表

  注:上述報表詳見附件。

  第三部分:北海市紀檢監察部門2019年部門預算情況說明

  一、財政撥款收支預算情況說明

  (一)收入總計30,739,264元,上年收入總計29,108,362元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。包括:財政撥款收入30,739,264元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。

  (二)支出總計30,739,264元,上年支出總計29,108,362元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。包括:

  1.一般公共服務(類)28,607,560元,主要用于人員的工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、職業年金、住房公積金等和履職所需的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等支出。

  2.醫療衛生與計劃生育支出809,274元,主要用于支付人員醫療保險等。

  3.住房保障支出(類)1,322,430元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  二、一般公共預算支出情況說明

  2019年度一般公共預算支出30,739,264元,同比增加

  1,630,902元,增長5.60%,支出增加原因主要是根據年度的工作計劃,增加了專項工作經費的預算支出。

  (一)行政運行14,732,306元,同比減少606,810元,下降3.96%,主要用于行政人員工資福利支出及津貼補貼等支出。

  (二)事業運行939,739元,同比增加29,531元,增長3.24%,主要用于事業人員工資福利支出及津貼補貼等支出。

  (三)一般行政管理事務12,935,515元,同比增加2,936,217元,增長29.36%,主要用于紀律審查、信息化建設及維護、專項工作宣傳等支出。

  (四)機關事業單位醫療金809,274元,同比減少196,397元,下降19.53%,主要用于機關事業單位基本醫療等社會保險費支出。

  (五)住房公積金1,322,430元,同比增加168,362元,增長14.59%,主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的比例為職工繳納的住房公積金。

  三、一般公共預算基本支出情況說明

  2019年度一般公共預算支出30,739,264元,其中基本支出17,564,164元,同比減少422,598元,下降2.35%,減少的主要原因是行政事業單位醫療開支減少。

  (一)工資福利支出預算14,552,397元,占基本支出預算82.85%,同比減少433,259元,下降2.89%。 

  (二)商品和服務支出預算2,996,516元,占基本支出預算17.06%,同比增加98,691元,增長3.41%。 

  (三)對個人和家庭的補助支出預算15,251元,占基本支出預算0.09%,同比減少88,031元,下降85.23%。 

  四、一般公共預算“三公”經費情況說明

  2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算230,150元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算136,000元;公務接待費支出預算94,150元。2019年“三公”經費支出預算與上年同比增加29,200元,增長14.53%,增減變動具體原因分項說明如下:

  (一)因公出國(境)費預算0萬元,下降100%,主要是2019年未做因公出國(境)費預算經費。

  (二)公務用車購置及運行費預算136,000元,同比增加20,500元,增長17.75%,主要是執紀監督力度加強,市紀委(監察委)、23個派駐機構全覆蓋增加開支。其中:

  1.公務用車購置預算0萬元。

  2.公務用車運行預算136,000元。2019年4個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛,平均每輛19428元。

  (三)公務接待費預算94,150元,同比增加8,700元,增長10.18%,主要是安排接待區紀委及兄弟省(市、自治區)有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用增加。

  五、政府性基金預算情況說明

  2019年度本部門無政府性基金支出。

  六、收支預算情況說明

  收入總計30,739,264元,上年收入總計29,108,362元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。收入預算總體增加的主要原因根據年度的工作計劃,增加了專項工作經費的預算。

  支出總計30,739,264元,上年支出總計29,108,362元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。 

  七、收入預算情況說明

  收入總計30,739,264元,上年收入總計29,108,362元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。收入預算總體增加的主要原因根據年度的工作計劃,增加了專項工作經費的預算。

  八、支出預算情況說明

  支出總計30,739,264元,上年支出總計29,108,362元,同比增加1,630,902元,增長5.6%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。 

  九、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費安排情況說明

  行政運行14,732,306元,全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

  (二)政府采購預算安排情況說明

  2019年本部門政府采購預算總額3,180,000元,其中:政府采購貨物支出3,180,000元,占政府采購預算總額的100%,同比增加295,000元,增長10.23%。

  (三)國有資產占用情況說明

  截至20181231日,本部門共有車輛7輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車5輛。

  (四)預算績效目標編制等情況說明

  2019年,本部門共編制1個項目支出績效目標,即反腐倡廉宣傳教育工作經費預算1,220,000元,完成了部門整體支出績效目標的編制。

  第四部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

  二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  四、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:1.北海市紀檢監察部門2019年部門預算報表

  2.北海市紀檢監察部門2019年績效目標表

  北海市紀檢監察部門2019年部門預算報表.xlsx

  北海市紀檢監察部門2019年績效目標表.xls

 

編輯:

中共北海市紀律檢查委員會    北海市監察委員會主辦
桂ICP備06006473號    桂公網安備 45050202000011號

甘肃快三开奖结果 北单每天几点开奖 内蒙古体彩十一选五结果 香港本地赛马排位 黑龙江6+1开奖结果 体彩黑龙江11选五开奖 3d彩报第三版图 p3试机号 河北11选5 彩票入门基础知识 多娱互动游戏至尊蓝月